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我是一名增值税免税企业的会计,25年3月,因操作失误,将原本因开具的增值税普通发票开具为了增值税专用发票,发生增值税及附加税合计约叁万元。4月发现后将该发票全额红冲,并垫缴了该笔税费。5月份对该笔税款向所属税务局提交了误缴退税申请,税务局工作人员回复该笔税款出现在了公司留抵税上,无法申请误收多缴退回。申请留抵税退税系统又无法操作。后申请运维也被退回。请问我现在应该怎样操作才能退回该税款?

贵州省-贵阳市 行政纠纷 2025-05-28 20:26:22
用户:151*****994
律师回复(3)
  • 吴亮律师

    月帮助11289人

    回复于2025-05-28 22:05:49

    首先,和税务局进一步沟通,明确留抵税无法申请退税及运维申请被退回的具体原因,提供详细业务资料说明误开发票情况。也可提交书面报告,阐述误开发票过程、已红冲处理及垫缴税费事实,请求按误收多缴办理退税。若沟通无果,可向上一级税务机关反映,请求协调解决,争取退回该笔税款。

  • 王建宇律师

    月帮助2120人

    回复于2025-05-28 22:15:17

    你好,这种情况建议和税务部门进一步沟通,如果方便可以带着相关的材料去现场,请求事务部门解决问题并给予指导。

  • 时龙律师

    月帮助8661人

    回复于2025-05-29 16:27:12

    你可以再次与税务局沟通,说明企业作为增值税免税企业的特殊情况以及误开发票的具体缘由,请求其重新审核误缴退税申请,同时咨询是否有其他特殊流程或办法来处理这种留抵税无法正常申请退税的问题。

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